Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025

Dec 8, 2025

Direktorat Manajemen Aset, Keuangan, dan Sarana Prasarana UNPAR melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025 dan dilakukan oleh tim auditor internal, yaitu Brigita Meylianti S., Ph.D., ASCA., CIPM. dan Dr. Johanna Renny Octavia Hariandja, S.T., M.Sc., PDEng.

Audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan aset, keuangan, serta sarana prasarana telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan universitas dan mendukung prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi. Selama proses audit, unit terkait memaparkan capaian, prosedur operasional, hingga langkah strategis yang dilakukan dalam pengelolaan layanan.

Selain verifikasi dokumen, auditor juga melakukan sesi klarifikasi serta diskusi mendalam mengenai penerapan standar mutu, monitoring, dan mekanisme pengendalian internal. Melalui proses ini, auditor memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan peningkatan berkelanjutan di seluruh lini layanan Direktorat.

Direktorat Manajemen Aset, Keuangan, dan Sarana Prasarana menyambut positif hasil audit dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memberikan pelayanan terbaik kepada sivitas akademika, serta mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Katolik Parahyangan. Dengan terselenggaranya Audit Mutu Internal 2025 ini, diharapkan penguatan sistem manajemen mutu semakin optimal dan semakin mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berkelanjutan.